Постановление Администрации города Бузулука Оренбургской области от 17.01.2013 N 117-п "О внесении изменении в постановление администрации города от 29.07.2011 г. N 264-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БУЗУЛУКА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2013 г. № 117-п
О внесении изменении в постановление
администрации города от 29.07.2011 г. № 264-п
На основании статьи 30, пункта 5 статьи 40, статьи 43 Устава города Бузулука, решения городского Совета депутатов от 27.12.2011 № 207 "О бюджете города Бузулука на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов" (в редакции решения городского Совета депутатов от 30.11.2012 № 329), руководствуясь постановлением администрации города от 05.11.2009 № 42 "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ в городе Бузулуке" (в редакции постановления администрации города от 03.06.2011 № 55-п):
1. Внести в постановление администрации города от 29.07.2011 № 264-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности финансового отдела администрации города Бузулука на 2012 - 2014 годы" (в редакции постановления администрации города от 03.02.2012 № 39-п) следующие изменения:
В приложении к постановлению:
1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в новой редакции:
"Финансирование из местного бюджета всего - 31763 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2012 г. - 9953 тыс. руб., 2013 г. - 10708 тыс. руб., 2014 г. - 11102 тыс. руб.".
1.2. Раздел 5 "Обоснование потребности в ресурсах" изложить в новой редакции:
"Реализация программы осуществляется за счет средств местного бюджета, ежегодно выделяемых на реализацию услуг (мероприятий).
Объем финансирования программы составляет:
тыс. руб.
Наименование 2012 - 2014 гг. 2012 год 2013 год 2014 год
Обеспечение выполнения функций
финансового отдела
администрации города Бузулука
024 0106 0020400 30369,9 9451,9 10262 10656
024 0113 0930000 1263,7 371,7 446 446
024 1001 4910100 129,4 129,4 - -
ИТОГО: 31763,0 9953,0 10708 11102
Объем финансирования мероприятий реализации Программы по годам уточняется при формировании проекта бюджета города на соответствующий год и плановый период с внесением изменений в соответствующие разделы Программы.".
1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Российская провинция".
3. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города В.Н. Титова.
Глава города Бузулука
Оренбургской области
Н.Н.НЕМКОВ
Приложение
к постановлению
администрации
города Бузулука
Оренбургской области
от 17 января 2013 г. № 117-п
Перечень и характеристика
основных услуг и (или) мероприятий
ведомственной целевой программы
"Обеспечение деятельности финансового отдела
администрации города Бузулука на 2012 - 2014 годы"
№ Наименование Сроки Контингент Объем Коды бюджетной Объем расходов на Планируемые показатели результатов деятельности
п/п услуги и (или) исполнения оказываемых классификации реализацию
мероприятия услуг и (или) услуги и (или)
мероприятий мероприятия, тыс.
рублей
2012 2013 2014 2012 2013 2014 Наименование единица промежуточное целевое
год год год год год год показателя измерения значение значение
(конечный
2012 2013 2014 результат)
год год год
1. Своевременная и 2012 - население 83,2 83,4 83,7 02401060020400 1535 1540 1590 Доля расходов, % 100 100 100 100
качественная 2014 гг. 02401130930000 59 59 60 увязанных с
подготовка проекта реестром
бюджета города на расходных
очередной обязательств
финансовый год и города
плановый период Бузулука, в
общем объеме
расходов
Исполнение % от 100 100 100 100
местного плана
бюджета по
расходам (без
учета
капитальных
вложений)
2. Организация 2012 - население 83,2 83,4 83,7 02401060020400 1582 1588 1637 Превышение % 0 0 0 0
исполнения 2014 гг. 02401130930000 60 60 62 кассовых выплат
местного бюджета и над
формирование показателями
бюджетной сводной
отчетности бюджетной
росписи
Доля расходов % 100 100 100 100
местного
бюджета,
осуществляемых
по системе
казначейского
исполнения в
общей сумме
расходов
местного
бюджета
3. Повышение 2012 - население 83,2 83,4 83,7 02401060020400 1614,9 2396 2543 Доля расходов % 60 70 80 80
эффективности 2014 гг. 02401130930000 74,7 149 140 на реализацию
расходов местного целевых
бюджета программ, в том
числе
ведомственных,
соответствующих
критериям
эффективности,
в общем объеме
расходов
местного
бюджета, за
исключением
расходов за
счет целевых
средств из
других бюджетов
4. Проведение 2012 - население 83,2 83,4 83,7 02401060020400 1128 1133 1167 Наличие Да/нет Да Да Да Да
взвешенной и 2014 гг. 02401130930000 42 42 44 утвержденных
предсказуемой администрацией
бюджетной и города Бузулука
долговой политики основных
направлений
бюджетной,
налоговой и
долговой
политики на
среднесрочную
перспективу
5. Снижение издержек 2012 - население 83,2 83,4 83,7 02401060020400 474 476 492 Доля % 0 0 0 0
бизнеса, связанных 2014 гг. 02401130930000 18 18 18 невыясненных
с налоговым 02410014910100 129,4 поступлений в
администрированием доходах
и обеспечение городского
повышения уровня бюджета
налоговых
поступлений
6. Обеспечение 2012 - население 83,2 83,4 83,7 02401060020400 342 343 354 Отношение % 95 95 95 95
снижения недоимки 2014 гг. 02401130930000 13 13 13 объема недоимки
по налогам и по налогам и
сборам в местный сборам в
бюджет местный бюджет
на конец
текущего года к
объему недоимки
на конец
предыдущего
года
7. Обеспечение 2012 - население 83,2 83,4 83,7 02401060020400 2776 2786 2873 Количество Ед. 10 10 10 10
контроля за 2014 гг. 02401130930000 105 105 109 проведенных
соблюдением проверок,
бюджетного ревизий
законодательства согласно
утвержденного
плана
ИТОГО: 02401060020400 9451,9 10262 10656
02401130930000 371,7 446 446
02410014910100 129,4
ВСЕГО: 9953 10708 11102
------------------------------------------------------------------